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無(wú)障礙

2024年度蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院部門(mén)決算

來(lái)源: 西岔中心衛(wèi)生院

時(shí)間: 2025/09/22/ 15:05 

字號(hào):[][][]

  目  錄

  第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分  2024年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分 單位概況

  一、單位職責(zé)

  蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院(文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)始建于1965年,2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米,是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告,居民健康體檢,老年人的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  醫(yī)院設(shè)置病床30張,本單位財(cái)政供養(yǎng)人員64人,其中:在職人員55人,組織部聘用人員9人實(shí)有60人,退休5人,遺屬人員2人。

  設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技,藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針,應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法,開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

  現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀,糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀,黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備,能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目,配備有急救車(chē)、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備,能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備,可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn),開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外,還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。

  第二部分  2024年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  公開(kāi)01表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  收入

  支出

  項(xiàng)目

  行次

  金額

  項(xiàng)目

  行次

  金額

  欄次

  1

  欄次

  2

  一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

  1

  1,539.95

  一、一般公共服務(wù)支出

  31

  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

  2

  二、外交支出

  32

  三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

  3

  三、國(guó)防支出

  33

  四、上級(jí)補(bǔ)助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  34

  五、事業(yè)收入

  5

  801.45

  五、教育支出

  35

  六、經(jīng)營(yíng)收入

  6

  0.00

  六、科學(xué)技術(shù)支出

  36

  七、附屬單位上繳收入

  7

  0.00

  七、文化旅游體育與傳媒支出

  37

  八、其他收入

  8

  55.28

  八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

  38

  69.88

  9

  九、衛(wèi)生健康支出

  39

  2,281.31

  10

  十、節(jié)能環(huán)保支出

  40

  11

  十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  41

  12

  十二、農(nóng)林水支出

  42

  13

  十三、交通運(yùn)輸支出

  43

  14

  十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

  44

  15

  十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

  45

  16

  十六、金融支出

  46

  17

  十七、援助其他地區(qū)支出

  47

  18

  十八、自然資源海洋氣象等支出

  48

  19

  十九、住房保障支出

  49

  45.49

  20

  二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

  50

  21

  二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

  51

  22

  二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

  52

  23

  二十三、其他支出

  53

  24

  二十四、債務(wù)還本支出

  54

  25

  二十五、債務(wù)付息支出

  55

  26

  二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

  56

  本年收入合計(jì)

  27

  2,396.68

  本年支出合計(jì)

  57

  2,396.68

  使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)

  28

  結(jié)余分配

  58

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  29

  0.00

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  59

  0.00

  總計(jì)

  30

  2,396.68

  總計(jì)

  60

  2,396.68

  注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

  二、收入決算表

  公開(kāi)02表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  項(xiàng)目

  本年收入合計(jì)

  財(cái)政撥款收入

  上級(jí)補(bǔ)助收入

  事業(yè)收入

  經(jīng)營(yíng)收入

  附屬單位上繳收入

  其他收入

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  欄次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合計(jì)

  2,396.68

  1,539.95

  0.00

  801.45

  0.00

  0.00

  55.28

  208

  社會(huì)保障和就業(yè)支出

  69.88

  69.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  66.40

  66.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  4.61

  4.61

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

  61.79

  61.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20899

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  衛(wèi)生健康支出

  2,281.31

  1,424.58

  0.00

  801.45

  0.00

  0.00

  55.28

  21003

  基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

  1,786.36

  929.63

  0.00

  801.45

  0.00

  0.00

  55.28

  2100302

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  1,741.30

  884.57

  0.00

  801.45

  0.00

  0.00

  55.28

  2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

  45.06

  45.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21004

  公共衛(wèi)生

  431.02

  431.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100405

  應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

  11.13

  11.13

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100408

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)

  416.55

  416.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

  3.01

  3.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

  0.33

  0.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

  48.44

  48.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

  32.64

  32.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

  15.79

  15.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21017

  中醫(yī)藥事務(wù)

  15.50

  15.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101704

  中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

  15.50

  15.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  45.49

  45.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  45.49

  45.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公積金

  45.49

  45.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

  三、支出決算表

  公開(kāi)03表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  項(xiàng)目

  本年支出合計(jì)

  基本支出

  項(xiàng)目支出

  上繳上級(jí)支出

  經(jīng)營(yíng)支出

  對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  欄次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合計(jì)

  2,396.68

  1,792.56

  604.13

  208

  社會(huì)保障和就業(yè)支出

  69.88

  69.88

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  66.40

  66.40

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  4.61

  4.61

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

  61.79

  61.79

  20899

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  210

  衛(wèi)生健康支出

  2,281.31

  1,677.18

  604.13

  21003

  基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

  1,786.36

  1,628.75

  157.61

  2100302

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  1,741.30

  1,628.75

  112.55

  2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

  45.06

  45.06

  21004

  公共衛(wèi)生

  431.02

  431.02

  2100405

  應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

  11.13

  11.13

  2100408

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)

  416.55

  416.55

  2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

  3.01

  3.01

  2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

  0.33

  0.33

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

  48.44

  48.44

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

  32.64

  32.64

  2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

  15.79

  15.79

  21017

  中醫(yī)藥事務(wù)

  15.50

  15.50

  2101704

  中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

  15.50

  15.50

  221

  住房保障支出

  45.49

  45.49

  22102

  住房改革支出

  45.49

  45.49

  2210201

  住房公積金

  45.49

  45.49

  注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  公開(kāi)04表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  收     入

  支     出

  項(xiàng)目

  行次

  金額

  項(xiàng)目

  行次

  合計(jì)

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

  欄次

  1

  欄次

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

  1

  1,539.95

  一、一般公共服務(wù)支出

  33

  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

  2

  二、外交支出

  34

  三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

  3

  三、國(guó)防支出

  35

  4

  四、公共安全支出

  36

  5

  五、教育支出

  37

  6

  六、科學(xué)技術(shù)支出

  38

  7

  七、文化旅游體育與傳媒支出

  39

  8

  八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

  40

  69.88

  69.88

  9

  九、衛(wèi)生健康支出

  41

  1,424.58

  1,424.58

  10

  十、節(jié)能環(huán)保支出

  42

  11

  十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  43

  12

  十二、農(nóng)林水支出

  44

  13

  十三、交通運(yùn)輸支出

  45

  14

  十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

  46

  15

  十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

  47

  16

  十六、金融支出

  48

  17

  十七、援助其他地區(qū)支出

  49

  18

  十八、自然資源海洋氣象等支出

  50

  19

  十九、住房保障支出

  51

  45.49

  45.49

  20

  二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

  52

  21

  二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

  53

  22

  二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

  54

  23

  二十三、其他支出

  55

  24

  二十四、債務(wù)還本支出

  56

  25

  二十五、債務(wù)付息支出

  57

  26

  二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

  58

  本年收入合計(jì)

  27

  1,539.95

  本年支出合計(jì)

  59

  1,539.95

  1,539.95

  年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  28

  0.00

  年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  60

  0.00

  0.00

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

  29

  0.00

  61

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

  30

  62

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

  31

  63

  總計(jì)

  32

  1,539.95

  總計(jì)

  64

  1,539.95

  1,539.95

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  公開(kāi)05表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  項(xiàng)目

  本年支出

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  小計(jì)

  基本支出

  項(xiàng)目支出

  欄次

  1

  2

  3

  合計(jì)

  1,539.95

  935.83

  604.13

  208

  社會(huì)保障和就業(yè)支出

  69.88

  69.88

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  66.40

  66.40

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  4.61

  4.61

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

  61.79

  61.79

  20899

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  3.48

  3.48

  210

  衛(wèi)生健康支出

  1,424.58

  820.46

  604.13

  21003

  基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

  929.63

  772.02

  157.61

  2100302

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  884.57

  772.02

  112.55

  2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

  45.06

  45.06

  21004

  公共衛(wèi)生

  431.02

  431.02

  2100405

  應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

  11.13

  11.13

  2100408

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)

  416.55

  416.55

  2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

  3.01

  3.01

  2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

  0.33

  0.33

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

  48.44

  48.44

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

  32.64

  32.64

  2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

  15.79

  15.79

  21017

  中醫(yī)藥事務(wù)

  15.50

  15.50

  2101704

  中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)

  15.50

  15.50

  221

  住房保障支出

  45.49

  45.49

  22102

  住房改革支出

  45.49

  45.49

  2210201

  住房公積金

  45.49

  45.49

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  公開(kāi)06表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  人員經(jīng)費(fèi)

  公用經(jīng)費(fèi)

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  決算數(shù)

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  決算數(shù)

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  決算數(shù)

  301

  工資福利支出

  574.79

  302

  商品和服務(wù)支出

  45.09

  307

  債務(wù)利息及費(fèi)用支出

  0.00

  30101

    基本工資

  200.48

  30201

    辦公費(fèi)

  3.86

  30701

    國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

  0.00

  30102

    津貼補(bǔ)貼

  65.24

  30202

    印刷費(fèi)

  2.50

  30702

    國(guó)外債務(wù)付息

  0.00

  30103

    獎(jiǎng)金

  0.00

  30203

    咨詢(xún)費(fèi)

  0.00

  310

  資本性支出

  0.00

  30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

  0.00

  30204

    手續(xù)費(fèi)

  0.00

  31001

    房屋建筑物購(gòu)建

  0.00

  30107

    績(jī)效工資

  123.32

  30205

    水費(fèi)

  1.20

  31002

    辦公設(shè)備購(gòu)置

  0.00

  30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

  61.79

  30206

    電費(fèi)

  5.80

  31003

    專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

  0.00

  30109

    職業(yè)年金繳費(fèi)

  0.00

  30207

    郵電費(fèi)

  2.50

  31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

  0.00

  30110

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

  32.64

  30208

    取暖費(fèi)

  15.70

  31006

    大型修繕

  0.00

  30111

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

  15.79

  30209

    物業(yè)管理費(fèi)

  0.00

  31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

  0.00

  30112

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)

  3.48

  30211

    差旅費(fèi)

  1.59

  31008

    物資儲(chǔ)備

  0.00

  30113

    住房公積金

  45.49

  30212

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用

  0.00

  31009

    土地補(bǔ)償

  0.00

  30114

    醫(yī)療費(fèi)

  0.00

  30213

    維修(護(hù))費(fèi)

  1.50

  31010

    安置補(bǔ)助

  0.00

  30199

    其他工資福利支出

  26.55

  30214

    租賃費(fèi)

  0.00

  31011

    地上附著物和青苗補(bǔ)償

  0.00

  303

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  315.95

  30215

    會(huì)議費(fèi)

  0.00

  31012

    拆遷補(bǔ)償

  0.00

  30301

    離休費(fèi)

  0.00

  30216

    培訓(xùn)費(fèi)

  1.58

  31013

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

  0.00

  30302

    退休費(fèi)

  2.92

  30217

    公務(wù)接待費(fèi)

  0.00

  31019

    其他交通工具購(gòu)置

  0.00

  30303

    退職(役)費(fèi)

  0.00

  30218

    專(zhuān)用材料費(fèi)

  0.00

  31021

    文物和陳列品購(gòu)置

  0.00

  30304

    撫恤金

  0.00

  30224

    被裝購(gòu)置費(fèi)

  0.00

  31022

    無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

  0.00

  30305

    生活補(bǔ)助

  311.33

  30225

    專(zhuān)用燃料費(fèi)

  0.00

  31099

    其他資本性支出

  0.00

  30306

    救濟(jì)費(fèi)

  0.00

  30226

    勞務(wù)費(fèi)

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

  1.69

  30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  0.00

  39907

    國(guó)家賠償費(fèi)用支出

  0.00

  30308

    助學(xué)金

  0.00

  30228

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

  0.00

  39908

    對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

  0.00

  30309

    獎(jiǎng)勵(lì)金

  0.00

  30229

    福利費(fèi)

  8.86

  39909

    經(jīng)常性贈(zèng)與

  0.00

  30310

    個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

  0.00

  30231

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  0.00

  39910

    資本性贈(zèng)與

  0.00

  30311

    代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

  0.00

  30239

    其他交通費(fèi)用

  0.00

  39999

    其他支出

  30399

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  0.00

  30240

    稅金及附加費(fèi)用

  0.00

  30299

    其他商品和服務(wù)支出

  0.00

  人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

  890.73

  公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

  45.09

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  公開(kāi)07表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  項(xiàng)目

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  本年收入

  本年支出

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  小計(jì)

  基本支出

  項(xiàng)目支出

  欄次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合計(jì)

  注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  公開(kāi)08表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  項(xiàng)目

  本年支出

  科目代碼

  科目名稱(chēng)

  合計(jì)

  基本支出

  項(xiàng)目支出

  欄次

  1

  2

  3

  合計(jì)

  注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  公開(kāi)09表

  單位:蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

  2024年度

  金額單位:萬(wàn)元

  預(yù)算數(shù)

  決算數(shù)

  合計(jì)

  因公出國(guó)(境)費(fèi)

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  公務(wù)接待費(fèi)

  合計(jì)

  因公出國(guó)(境)費(fèi)

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  公務(wù)接待費(fèi)

  小計(jì)

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  小計(jì)

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

  本單位沒(méi)有政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度收、支總計(jì)均為2396.68萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加293.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%,主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變,原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金,改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2024年度收入合計(jì)2396.68萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1539.95萬(wàn)元,占64.25%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入801.45萬(wàn)元,占33.44%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入55.28萬(wàn)元,占2.31%;

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2024年度支出合計(jì)2396.68萬(wàn)元,其中:基本支出1792.56萬(wàn)元,占74.79%;項(xiàng)目支出604.13萬(wàn)元,占25.21%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1539.95萬(wàn)元。與上年相比,各增加636.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.51%。主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變,原有上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金,改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加636.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.51%。主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變,原有上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金,改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出69.88萬(wàn)元,占4.54%;衛(wèi)生健康支出1424.58萬(wàn)元,占92.51%;住房保障支出45.49萬(wàn)元,占2.95%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1315.01萬(wàn)元,支出決算為1539.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.11%。其中:

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.12萬(wàn)元,支出決算為69.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

  2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1208.36萬(wàn)元,支出決算為1424.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因存在中央轉(zhuǎn)移支付資金。

  3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.53萬(wàn)元,支出決算為45.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人,工資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上浮,導(dǎo)致住房保障支出增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出935.83萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)890.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加94.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.83%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資200.48萬(wàn)元、

  津貼補(bǔ)貼65.24萬(wàn)元、績(jī)效工資 123.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.79萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.64萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.48萬(wàn)元、住房公積金45.49萬(wàn)元、其他工資福利支出26.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.95萬(wàn)元、退休費(fèi)2.92萬(wàn)元、生活補(bǔ)助311.33萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.69萬(wàn)元。

  公用經(jīng)費(fèi)45.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.96%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)基數(shù)上浮,公用經(jīng)費(fèi)總體增加。公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)3.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.20萬(wàn)元、電費(fèi)5.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.59萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

  2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  我單位屬于差額事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

  2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

  其中:(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

  (2) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)持平。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.53萬(wàn)元增長(zhǎng)16.96%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.20萬(wàn)元、電費(fèi)5.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.59萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.92%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)上浮,培訓(xùn)費(fèi)增加。

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)9.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛,離退休干部用車(chē)0.00輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)。

  單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。

  第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目20個(gè),涉及資金604.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié),明確改進(jìn)措施,明確整改時(shí)限并反饋相關(guān)整改情況,接受監(jiān)督檢查;將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋至各科室和項(xiàng)目實(shí)施單位,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與相關(guān)資金分配掛鉤,形成績(jī)效獎(jiǎng)懲應(yīng)用于資金分配和年初預(yù)算安排。

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  我部門(mén)在2024年度部門(mén)決算中反映基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃等20個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  1.“2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.34萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為35.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行,實(shí)際政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100.00%,綜合改革有序推進(jìn);二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施,實(shí)際村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)施國(guó)家基本藥物支付覆蓋率達(dá)100.00%,補(bǔ)助資金及時(shí)到位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是資金撥付時(shí)效性未達(dá)最優(yōu),原因是撥付流程中部分審批環(huán)節(jié)耗時(shí)較長(zhǎng);二是鄉(xiāng)村醫(yī)師收入長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)機(jī)制不完善,原因是未建立定期跟蹤臺(tái)賬,無(wú)法實(shí)時(shí)掌握收入波動(dòng)。下一步改進(jìn)措施:一是優(yōu)化資金撥付流程,明確各審批環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn),安排專(zhuān)人跟進(jìn),提升撥付效率;二是建立鄉(xiāng)村醫(yī)師收入監(jiān)測(cè)臺(tái)賬,每季度收集收入數(shù)據(jù),分析趨勢(shì)并及時(shí)應(yīng)對(duì)異常情況。

  2.“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù),實(shí)際已完成系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)工作,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定;二是由西岔中心衛(wèi)生院拓展新區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公衛(wèi)及家簽信息化系統(tǒng)功能模塊建設(shè)及開(kāi)發(fā)維護(hù),完善系統(tǒng)架構(gòu),實(shí)際功能模塊拓展完成,系統(tǒng)架構(gòu)更趨完善。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是信息化系統(tǒng)部分功能與基層實(shí)際需求匹配度不足,原因是前期需求調(diào)研未覆蓋全部使用場(chǎng)景;二是系統(tǒng)操作培訓(xùn)頻次不夠,原因是培訓(xùn)計(jì)劃未結(jié)合基層工作人員時(shí)間安排。下一步改進(jìn)措施:一是開(kāi)展基層需求補(bǔ)充調(diào)研,根據(jù)反饋優(yōu)化系統(tǒng)功能;二是制定靈活培訓(xùn)計(jì)劃,采用線上+線下結(jié)合模式,增加培訓(xùn)頻次并保障參與率。

  3.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240.49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為240.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率、7歲以下兒童健康管理率等多項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)均達(dá)標(biāo);二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè),落實(shí)地方病防治、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)有序開(kāi)展,地方病防治措施全面落實(shí),相關(guān)衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是健康宣教活動(dòng)形式較單一,原因是活動(dòng)策劃未充分結(jié)合居民喜好;二是部分公共衛(wèi)生服務(wù)檔案填寫(xiě)不夠規(guī)范,原因是工作人員對(duì)檔案規(guī)范要求掌握不扎實(shí)。下一步改進(jìn)措施:一是豐富健康宣教活動(dòng)形式,增加短視頻、義診結(jié)合宣教等模式;二是開(kāi)展檔案規(guī)范填寫(xiě)培訓(xùn),定期抽查檔案并反饋整改,提升檔案質(zhì)量。

  4.“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是通過(guò)家庭簽約服務(wù)截留基層普通病人基層首診,聯(lián)接上級(jí)醫(yī)療資源提供快捷服務(wù),解決“看病難看病貴”,提高大醫(yī)院資源效益,實(shí)際基層首診率提升,上級(jí)醫(yī)療資源對(duì)接順暢;二是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)40%以上、重點(diǎn)人群達(dá)70%以上,建檔立卡貧困戶(hù)應(yīng)簽盡簽,提升服務(wù)質(zhì)量,實(shí)際各項(xiàng)簽約覆蓋率均達(dá)標(biāo),服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是部分簽約居民隨訪服務(wù)深度不足,原因是隨訪人員精力有限,重點(diǎn)關(guān)注不夠;二是建檔立卡貧困戶(hù)簽約后服務(wù)跟蹤不及時(shí),原因是未建立專(zhuān)項(xiàng)跟蹤機(jī)制。下一步改進(jìn)措施:一是合理調(diào)配隨訪人員力量,重點(diǎn)加強(qiáng)慢病、老年等人群隨訪深度;二是建立建檔立卡貧困戶(hù)簽約服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬,定期跟蹤服務(wù)情況,確保服務(wù)到位。

  5.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為23.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率、高血壓患者規(guī)范管理率等指標(biāo)均符合要求;二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作均按計(jì)劃完成,公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是部分基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力不足,原因是專(zhuān)業(yè)人員配備不足;二是居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)知曉率有待提升,原因是宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施:一是向上級(jí)申請(qǐng)補(bǔ)充基層專(zhuān)業(yè)人員,同時(shí)開(kāi)展現(xiàn)有人員培訓(xùn);二是加大公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳力度,利用社區(qū)公告、微信公眾號(hào)等渠道擴(kuò)大知曉率。

  6.“2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為24.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是加快建設(shè)與新區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人民健康需求相適應(yīng)的院前醫(yī)療服務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)院前醫(yī)療急救服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率,實(shí)際因資金未支付,體系建設(shè)未推進(jìn);二是提高急救運(yùn)轉(zhuǎn)和保障工作能力,確保院前急救和突發(fā)公共事件差錯(cuò)零發(fā)生,實(shí)際僅化工園區(qū)急救分站、新區(qū)急救中心維持基本運(yùn)行,急救能力未提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目未完成核心目標(biāo),原因是2024年無(wú)急救車(chē)輛編制,無(wú)法購(gòu)置救護(hù)車(chē),導(dǎo)致資金無(wú)法支付;二是急救運(yùn)轉(zhuǎn)保障預(yù)案不完善,原因是未結(jié)合資金未到位情況調(diào)整預(yù)案。下一步改進(jìn)措施:一是積極與上級(jí)部門(mén)溝通,申請(qǐng)急救車(chē)輛編制,待編制落實(shí)后及時(shí)購(gòu)置車(chē)輛并支付資金;二是修訂急救運(yùn)轉(zhuǎn)保障預(yù)案,明確資金未到位時(shí)的應(yīng)急保障措施,確保基本急救服務(wù)不受影響。

  7.“2024年蘭州新區(qū)健康中國(guó)中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,提升中醫(yī)藥服務(wù)、中西醫(yī)結(jié)合及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平,實(shí)際中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著提升,重點(diǎn)科室建設(shè)達(dá)標(biāo);二是開(kāi)展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升工作,打造“旗艦中醫(yī)館”和“旗艦中醫(yī)閣”,實(shí)際健康宣教活動(dòng)順利開(kāi)展,“旗艦”機(jī)構(gòu)建設(shè)推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度不足,原因是宣傳渠道較單一;二是中醫(yī)重點(diǎn)科室設(shè)備配備有待完善,原因是資金有限,設(shè)備更新緩慢。下一步改進(jìn)措施:一是拓展中醫(yī)藥服務(wù)宣傳渠道,增加社區(qū)講座、中醫(yī)藥體驗(yàn)活動(dòng)等;二是合理規(guī)劃資金,優(yōu)先更新重點(diǎn)科室關(guān)鍵設(shè)備,提升服務(wù)能力。

  8.“2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.79分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:做好各類(lèi)重大會(huì)議、會(huì)展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動(dòng)等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障,實(shí)際完成各類(lèi)活動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生保障110次,保障過(guò)程零差錯(cuò)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是急救保障人員應(yīng)急處置能力有待提升,原因是應(yīng)急演練頻次不足;二是保障物資儲(chǔ)備管理不夠規(guī)范,原因是未建立物資定期盤(pán)點(diǎn)機(jī)制。下一步改進(jìn)措施:一是增加急救應(yīng)急演練頻次,邀請(qǐng)專(zhuān)家指導(dǎo),提升人員處置能力;二是建立保障物資定期盤(pán)點(diǎn)臺(tái)賬,明確物資儲(chǔ)備量及更新周期,確保物資充足可用。

  9.“基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.66分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為102.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境,實(shí)際租賃業(yè)務(wù)用房面積2311.42平方米,環(huán)境符合醫(yī)療服務(wù)需求;二是為轄區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,實(shí)際公共衛(wèi)生及基本醫(yī)療服務(wù)有序開(kāi)展,業(yè)務(wù)未受影響。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是租賃面積核算存在微小差異(0.01萬(wàn)元差額),原因是城投2024年核算面積變更;二是租賃房屋部分設(shè)施維護(hù)不及時(shí),原因是與出租方溝通協(xié)調(diào)不夠順暢。下一步改進(jìn)措施:一是與城投部門(mén)對(duì)接,明確面積核算標(biāo)準(zhǔn),確保后續(xù)租賃費(fèi)用核算準(zhǔn)確;二是建立房屋設(shè)施維護(hù)溝通機(jī)制,定期與出租方溝通,及時(shí)解決設(shè)施維護(hù)問(wèn)題。

  10.“2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.46萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%,實(shí)際接種率達(dá)90%,符合目標(biāo)要求;二是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù),實(shí)際完成患者篩查登記,隨訪服務(wù)及時(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是疫苗接種宣傳存在盲區(qū),原因是部分偏遠(yuǎn)區(qū)域宣傳未覆蓋;二是嚴(yán)重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細(xì),原因是隨訪人員對(duì)記錄規(guī)范要求理解不深。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大疫苗接種宣傳范圍,針對(duì)偏遠(yuǎn)區(qū)域采用入戶(hù)宣傳方式;二是開(kāi)展隨訪記錄規(guī)范培訓(xùn),明確記錄要求,定期檢查記錄質(zhì)量。

  11.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際0-6歲兒童健康管理率、地方病防治完成率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo);二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成,居民健康素養(yǎng)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是職業(yè)健康檢查服務(wù)覆蓋人群有限,原因是企業(yè)配合度不足;二是健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)參與率不高,原因是活動(dòng)時(shí)間與居民日常安排沖突。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)與企業(yè)溝通,爭(zhēng)取企業(yè)支持,擴(kuò)大職業(yè)健康檢查覆蓋范圍;二是調(diào)研居民空閑時(shí)間,合理安排健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)時(shí)間,提高參與率。

  12.“2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員及村衛(wèi)生室工作人員開(kāi)展培訓(xùn),實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)較上年提高;二是實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,落實(shí)基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革工作,實(shí)際藥品零差率銷(xiāo)售覆蓋率100.00%,改革工作落實(shí)到位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不足,原因是未充分調(diào)研工作人員培訓(xùn)需求;二是藥品零差率銷(xiāo)售監(jiān)管力度有待加強(qiáng),原因是監(jiān)管人員配備不足。下一步改進(jìn)措施:一是開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)研,根據(jù)需求制定針對(duì)性培訓(xùn)內(nèi)容;二是申請(qǐng)補(bǔ)充監(jiān)管人員,同時(shí)建立定期監(jiān)管機(jī)制,確保藥品零差率銷(xiāo)售落實(shí)。

  13.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算(省級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為77.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際老年人中醫(yī)藥健康管理率、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo);二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作有序推進(jìn),基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是部分公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展不均衡,原因是資源分配不合理;二是與其他部門(mén)協(xié)作不夠緊密,原因是未建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制。下一步改進(jìn)措施:一是優(yōu)化資源分配,向薄弱服務(wù)項(xiàng)目?jī)A斜;二是與民政、教育等部門(mén)建立協(xié)作機(jī)制,形成公共衛(wèi)生服務(wù)合力。

  14.“2024鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵(lì)機(jī)制,落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策,實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)人口1000人以上300元/人/月,1000人以下及少數(shù)民族400元/人/月)發(fā)放6名村醫(yī)省級(jí)定額補(bǔ)助,補(bǔ)償政策落實(shí);二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,實(shí)際村醫(yī)隊(duì)伍穩(wěn)定,村級(jí)服務(wù)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是村醫(yī)培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作結(jié)合不緊密,原因是培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)未貼合村級(jí)服務(wù)需求;二是村醫(yī)養(yǎng)老政策宣傳不到位,原因是宣傳方式單一。下一步改進(jìn)措施:一是結(jié)合村級(jí)服務(wù)實(shí)際需求,調(diào)整培訓(xùn)課程內(nèi)容;二是采用村醫(yī)座談會(huì)、宣傳手冊(cè)等方式,加大養(yǎng)老政策宣傳力度。

  15.“2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.66分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)鞏固基本藥物主導(dǎo)地位,優(yōu)先使用基本藥物,實(shí)際基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物優(yōu)先使用落實(shí);二是實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室、政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)覆蓋率≥100.00%,藥品零差率銷(xiāo)售覆蓋率≥100.00%,實(shí)際各項(xiàng)覆蓋率均達(dá)100.00%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是基本藥物品種配備不足,原因是部分藥品采購(gòu)渠道不暢;二是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)推進(jìn)緩慢,原因是活動(dòng)指導(dǎo)力度不夠。下一步改進(jìn)措施:一是協(xié)調(diào)藥品采購(gòu)部門(mén),拓寬采購(gòu)渠道,增加基本藥物品種;二是加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)指導(dǎo),定期督導(dǎo),加快活動(dòng)推進(jìn)進(jìn)度。

  16.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(中央)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.41萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)際社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率、職業(yè)健康檢查服務(wù)覆蓋率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo);二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作,推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù),實(shí)際各項(xiàng)工作完成良好,基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是公共衛(wèi)生服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在延遲,原因是數(shù)據(jù)上報(bào)流程繁瑣;二是重點(diǎn)人群服務(wù)個(gè)性化不足,原因是未充分考慮重點(diǎn)人群個(gè)體需求。下一步改進(jìn)措施:一是優(yōu)化數(shù)據(jù)上報(bào)流程,簡(jiǎn)化上報(bào)環(huán)節(jié),減少統(tǒng)計(jì)延遲;二是開(kāi)展重點(diǎn)人群需求調(diào)研,根據(jù)個(gè)體需求提供個(gè)性化服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量。

  17.“2024年 醫(yī)療服務(wù) 與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)補(bǔ)助資金(中央) ”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系,持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平、中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平,實(shí)際中醫(yī)藥服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)率達(dá)100.00%,重點(diǎn)科室建設(shè)符合要求;二是開(kāi)展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作,實(shí)際健康宣教活動(dòng)按計(jì)劃推進(jìn),中醫(yī)館及重點(diǎn)科室服務(wù)能力顯著提升;三是打造1家“旗艦中醫(yī)館”和10家“旗艦中醫(yī)閣”,實(shí)際相關(guān)建設(shè)工作有序完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是中醫(yī)藥健康宣教覆蓋人群不夠廣泛,原因是宣教活動(dòng)多集中在社區(qū)中心區(qū)域,偏遠(yuǎn)區(qū)域覆蓋不足;二是中醫(yī)重點(diǎn)科室部分特色技術(shù)推廣力度不足,原因是技術(shù)推廣缺乏專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和宣傳支持。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大中醫(yī)藥健康宣教范圍,針對(duì)偏遠(yuǎn)區(qū)域開(kāi)展流動(dòng)宣教活動(dòng),結(jié)合線上平臺(tái)推送宣教內(nèi)容;二是邀請(qǐng)中醫(yī)藥專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)科室特色技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo),通過(guò)學(xué)術(shù)交流、案例分享等方式加強(qiáng)技術(shù)推廣,提升技術(shù)知曉度和應(yīng)用率 。

  18.“2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  19.“2024年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(本級(jí))”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍,為村醫(yī)解決后顧之憂,提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  20.2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金(省級(jí))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.21萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為進(jìn)一步保障和改善民生,解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  三、部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  對(duì)本單位開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購(gòu)規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范,重點(diǎn)工作管理制度健全,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果,部門(mén)整體履職成效得到提升。下一步,本部門(mén)將根據(jù)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,進(jìn)一步改進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量,確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十六、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

  十七、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

  十八、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

  十九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

  二十、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十二、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  附件:

  1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表

  2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  3.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

  4.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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